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企业召开2019年审计管理委员会第一次会议

发稿时间:2019年02月28日 通讯员:窦爱梅 来源:审计部 字体:【

2月27日上午,企业召开了2019年审计管理委员会第一次会议,企业党委书记、实行董事、审计管理委员会主任毛国权出席并主持会议。

会上,审计部领学了集团企业《内部审计办法》和《审计管理评价工作方案》,会议听取了审计部对2018年审计内控工作完成情况、审计发现问题和内控评价缺陷及整改情况、违规经营投资损失年度评价报告情况的汇报以及财务部对年度决算审计情况的汇报。会议审议通过了企业三年“轮审”计划和2019年审计计划以及审计工作要点。

会上,毛国权作了重要讲话,充分肯定了企业2018年审计内控工作成效,明确强调企业高度重视审计工作,并就下一步工作提出要求:一是切实提高对审计工作的认识,强化审计监督职能,坚持风险与问题导向,以监督和管控为主线,加快审计功能由单一的查错防弊向监督、服务、评价、咨询等价值管理转型;二是健全完善体制机制和审计工作报告机制,建立审计制度和标准体系,规范审计业务流程,建立覆盖审计、纪检监察、法律、财务、人资等的监督工作体系和协调联动机制;三是加大审计力度,突出审计工作重点,重点防范系统性风险,推进经济责任审计全覆盖,大力开展管理审计和重大事项专项审计,监督检查企业战略的部署落实,促进企业全面提质增效和依法合规运营;四是狠抓审计发现问题整改落实,建立审计结果运用与整改联动机制,坚持“四不放过”原则,实行“销号”管理,落实整改责任,注重标本兼治,严格实行责任追究制度;五是提升审计队伍能力,优化人员专业结构,畅通审计人才选拔任用通道,创造能够吸纳人才、留住人才的环境氛围。

企业审计管理委员会全体成员、审计部全体人员参加了会议。

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